
取得普通發(fā)票,稅額計(jì)入成本,成本增加,利潤(rùn)減少,所得稅也減少25%取得專用發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅,增值稅最高17%所得稅少交的多那還不如都開(kāi)普票呢
答: 可是增值稅可以抵扣少交增值稅啊
就是取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅能否列入成本?
答: 你好,取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅是不能列入成本稅前扣除的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)教一下,比如豐登總公司幫我們開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票給住建局,我們承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)增值稅和4個(gè)點(diǎn)的所得稅和附加,然后他們打錢給我們,我們又開(kāi)了20萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)專票給總公司,我們是不是多交了稅啊我們開(kāi)的20萬(wàn)專票給總公司可以相當(dāng)于我們提供的成本票嗎
答: 你好;? ?你們是在掛靠開(kāi)展業(yè)務(wù)嗎??

