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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2021-04-26 14:59

同學(xué),你好
應(yīng)該是
借管理費用
主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)付工資部分)
實際發(fā)放時
借應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)付工資部分)
貸其他應(yīng)收款(個人三險一金)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅(個稅)
銀行存款(實際發(fā)放工資)

孫婷, 追問

2021-04-26 15:35

計提的時候為什么不體現(xiàn),其他應(yīng)收款

孫婷, 追問

2021-04-26 15:37

而只是在發(fā)工資時體現(xiàn)其他應(yīng)收款呢,計提工資的時候借其他應(yīng)收款,發(fā)工資時就把其他應(yīng)收款沖了

文靜老師 解答

2021-04-26 15:40

計入成本費用的是應(yīng)付工資口徑,這是企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定的。

孫婷, 追問

2021-04-26 15:45

這樣其他應(yīng)收款貸方不就有余額了嗎

文靜老師 解答

2021-04-26 16:00

這個是代扣個人社保公積金,將來繳納社保公積金時
借其他應(yīng)收款(個人社保公積金)
應(yīng)付職工薪酬(單位社保公積金)
貸銀行存款
其他應(yīng)收款會平掉

孫婷, 追問

2021-04-26 16:16

您的意思交這筆錢的時候:借:其他應(yīng)收款
                           貸:銀行存款
老師我明白了,謝謝,聽老師一席話,勝讀十年書

文靜老師 解答

2021-04-26 17:00

是的,同學(xué),你的理解正確^O^

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相關(guān)問題討論
可以調(diào)整為其他應(yīng)付款
2025-08-02 09:33:19
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在一個賬套里能同時用。
2025-02-24 16:44:53
相當(dāng)于老板借的備用金,后邊拿票報銷了,報銷已經(jīng)支付了,所以兩邊的帳對抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也計入了其他應(yīng)收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二級科目都是一樣的嗎?
2023-11-24 16:47:28
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