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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-14 12:03

您好!一開始您應(yīng)該做,借:管理費(fèi)用-保安費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款10000
然后發(fā)生了損失,借:其他應(yīng)收款-保安公司600 貸:其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)600
然后扣下來的時候借:應(yīng)付賬款10000 貸:其他應(yīng)收款600,銀行存款9400
支付給業(yè)主的時候,借:其他應(yīng)付款600 貸:銀行存款 600
這樣就完整了。

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相關(guān)問題討論
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,返回后,借:銀行存款0.8,貸:管理費(fèi)用0.8
2020-07-21 21:55:09
你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
2020-06-05 11:54:34
你好 你要做 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后 做 借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-06-05 10:44:48
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