国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小奇老師

職稱高級會計師

2021-04-18 10:45

學員您好,財務會計分錄:
借:銀行存款
貸:租金收入
預算會計分錄:
借:資金結存-貨幣資金
貸:其他預算收入

小奇老師 解答

2021-04-18 10:54

當然,如果房租出租是用于承租人的經營性質的作用,預算會計科目的貸方也可以改成“經營預算收入”

嘻嘻 追問

2021-04-18 11:18

老師,預算會計分錄和財務會計分錄寫作一筆記賬憑證?還是設立成兩家行政單位1:只寫財務會計的分錄,另一個行政單位:預算會計的分錄?

小奇老師 解答

2021-04-18 11:21

寫在一張記賬憑證上即可

嘻嘻 追問

2021-04-18 11:26

結轉收入的時候怎么結轉,財務會計科目結轉財務會計科目的,預算會計收入科目結轉預算會計收入科目,就是各結轉的和的嗎?

小奇老師 解答

2021-04-18 11:40

財務會計分錄收入結轉至本期盈余科目,預算會計分錄的預算收入科目結轉至結轉類科目(例如財政撥款結轉、非財政撥款結轉等),是各結轉各的

嘻嘻 追問

2021-04-18 11:43

一個月結轉一次?還是錄完一筆收入憑證后馬上錄它的結轉分錄憑證?

小奇老師 解答

2021-04-18 11:50

一年結轉一次,一個月結轉一次或者逐筆結轉太麻煩,一般情況下,單位的賬務系統(tǒng)都會設置結轉分錄,您只要在結轉憑證中設置好相應的公式,年末自動生成結轉憑證

小奇老師 解答

2021-04-18 11:51

只需要一年結轉一次,因為一個月結轉一次或者逐筆結轉太麻煩,一般情況下,單位的賬務系統(tǒng)都會設置結轉分錄,您只要在結轉憑證中設置好相應的公式,年末自動生成結轉憑證

嘻嘻 追問

2021-04-18 12:07

請問老師,要錄結轉憑證分錄,它年末才會生成結轉憑證?并且要在這張結轉憑證分錄上設置公式,年末點結轉字樣,會自動生成結轉憑證?

小奇老師 解答

2021-04-18 12:32

是的,年末才需要編結轉憑證,我們單位用的天大天財系統(tǒng),平時錄好公式后,年末需要手動“一鍵生成結轉憑證”,結轉憑證才算編制完畢,不是說到了年末系統(tǒng)會自動彈出結轉憑證的

嘻嘻 追問

2021-04-18 15:13

老師好,平時錄好公式?就是每發(fā)生一筆收入就錄公式?公司錄在哪里?

小奇老師 解答

2021-04-18 16:13

所謂錄入好公式,意思有點像設定一個方法或者說是程序來制作憑證,例如結轉收入,設定好將各種收入科目的期末貸方余額結轉至本期盈余,因為您人工輸入所有科目,會很復雜。設定好后,等到年終結賬前,用“一鍵生成”自動生成結轉憑證,這估計需要您操作相應的財務軟件,才能明白其中的做法

嘻嘻 追問

2021-04-18 16:19

老師,麻煩您說說您的公式怎么設置,設置在哪里?我試著學習,謝謝老師了

小奇老師 解答

2021-04-18 16:58

我現(xiàn)在身邊沒有財務軟件系統(tǒng)跟您解釋,我之前在財務崗位工作,現(xiàn)在不在財務崗位了,如果您有一套財務軟件系統(tǒng),應該可以找得到

嘻嘻 追問

2021-04-18 17:01

結轉收入是把一整年的收入加起來結轉,費用結轉也是一樣?年末才打財務報表?

小奇老師 解答

2021-04-18 17:27

費用也是一樣的,一年結轉一次

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 直接相反分錄沖
2022-02-16 10:14:10
你們單位今年決算很早啊,大部分單位是在國慶后才開始做的 年終決算的內容: 一、年終清理結算 行政單位在年度終了前,應根據(jù)財政部門或主管部門的決算編審工作要求,對各項收支賬目、往來款項、貨幣資金和財產物資進行全面的清理結算。并在此基礎上辦理年度結賬,編報決算。 1、清理核對各項預算收支。清理、核對年度預算收支數(shù)字和各項繳撥款,保證上下級之間的年度預算數(shù)和領撥經費數(shù)一致。 為了準確反映各項收支數(shù)額,凡屬本年度的應撥款項,應當在12月31日前匯達對方。主管會計單位對所屬各單位的預算撥款和預算外資金撥款,截止12月25日為止,逾期一般不再下?lián)堋?屬于本年的各項支出,要按規(guī)定的支出渠道如實列報。年度單位支出決算,一律以基層用款單位截止12月31日止的本年實際支出數(shù)為準,不得將年終前預撥下級單位的下年預算撥款列入本年的支出,也不得以上級會計單位的撥款數(shù)代替基層會計單位的實際支出數(shù)。 2、清理結算各項應繳款項。凡屬本年的各項收入,都要及時入賬。本年的各項應繳預算款和應繳財政專戶的預算外資金,要在年終前全部上繳。 3、清理結算各項往來款項。行政單位的往來款項,年終前應盡量清理完畢。按照有關規(guī)定應當轉作各項收入或各項支出的往來款項要及時轉入各有關賬戶,編入本年決算。主管單位收到財政專戶核算的預算外資金屬于應返還所屬單位的部分應及時轉撥所屬單位,不得在“暫存款”掛賬。 4、清理核對各項貨幣資金。行政單位年終要及時同開戶銀行對賬,銀行存款賬面余額,要同銀對賬單的余額核對相符?,F(xiàn)金賬面余額,要同庫存現(xiàn)金核對相符。有價證券賬面數(shù)字,要同實存的有價證券實際成本核對相符。 5、清查核對各項財產物資。年終前,應對各項財產物資進行清理盤點,發(fā)生盤盈、盤虧的,要及時查明原因,按規(guī)定作出處理,調整賬務,做到賬實相符,賬賬相符。 二、年終結賬 行政單位在年終清理結算的基礎上進行年終結賬。年終結帳包括年終轉賬、結清舊賬和記入新賬。 1、年終轉賬。賬目核對無誤后,首先計算出各賬戶借方或貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結出12月末的余額。然后,編制結賬前的“資產負債表”,試算平衡后,再將應對沖結轉的各個收支賬戶的余額按年終轉賬辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結賬沖轉。 2、結清舊賬,將轉賬后無余額的賬戶結出全年總累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清。對年終有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內注明“結轉下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉入新賬,舊賬結束。 3、記入新賬。根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產負債表”和有關明細表。將表列各賬戶的年終余額數(shù)(不編制記賬憑單),直接記入新年度相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄注明,“上年結轉”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。 行政單位的決算經財政部門或上級單位審核批復后,需調整決算數(shù)字時,應作相應調整。
2019-09-19 06:35:29
財政部門會發(fā)一個決算系統(tǒng)給你填的哈。根據(jù)你上年的賬務數(shù)據(jù)資料填寫
2022-03-11 10:36:49
同學您好。首先。把盤點表單制作好。再結合單位的資產系統(tǒng)進行核對,保證賬實相符??梢栽谫Y產上做上標記,落實到人頭進行管理。由每個科室負責各自科室的資產情況。資產科室只是匯總即可。
2021-06-08 13:00:30
借業(yè)務活動費 貸財政撥款收入 借事業(yè)支出 貸財政撥款預算收入
2019-07-03 15:42:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...