生產(chǎn)型出口企業(yè),CIF報(bào)關(guān),舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具(若貨物適用增值稅稅率為 13%,則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元,“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元,具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn))。 備注 出口合同號:CON-2024-001;出口日期:20240515;報(bào)關(guān)單號:123420240000123456;FOB USD 9880(人民幣 69160 元);運(yùn)費(fèi) USD 100,保費(fèi) USD 20;貿(mào)易方式:一般貿(mào)易;2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師,你好,我想問一下如果我們開票給客戶,我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額,只是要交印花稅 答
老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師我想問下 我們公司幾個(gè)股東入股 但是我的 問
同學(xué),你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議,明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時(shí)接 問
那個(gè)只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

計(jì)提營業(yè)稅金及附加中的印花稅是:借 管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 或 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。有一家已經(jīng)做賬做成借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 有沒有問題?
答: 小準(zhǔn)則用稅金及附加 大準(zhǔn)則用管理費(fèi)用
上一年計(jì)提印花稅 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金—印花稅 付款的印花稅錄入主營業(yè)務(wù)稅金及附加 現(xiàn)在怎么沖掉應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅
答: 付款的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小微企業(yè),用的是金蝶易記賬,印花稅做賬中:營業(yè)稅金及附加要改為“稅金及附加”嗎,要做的會計(jì)分錄是:稅金附加(借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款)
答: 可能將這個(gè)科目修改一下,也可以不用修改。理論上這個(gè)科目目前已改成“稅金及附加”


芹菜 追問
2021-04-16 17:19
江老師 解答
2021-04-16 17:20