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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-15 16:19

你好
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅),貸:銀行存款

靈希月 追問

2021-04-15 16:23

這個應(yīng)交稅費-簡易計稅是不是余額一般在借方,月底需要做處理嗎

鄒老師 解答

2021-04-15 16:24

你好,發(fā)生計入貸方,繳納計入借方
月底不需要做什么特殊結(jié)轉(zhuǎn)處理的  

靈希月 追問

2021-04-15 16:36

成本專用發(fā)票100萬,稅3萬,分錄借工程施工100,應(yīng)交稅費-簡易計稅3,貸銀行存款,收入專用發(fā)票150萬,稅4.5萬,分錄借應(yīng)收賬款154.5萬,貸主營業(yè)務(wù)收入150萬,應(yīng)交稅費-簡易計稅4.5萬,請問老師我交稅交多少,分錄怎么做

鄒老師 解答

2021-04-15 16:40

你好,成本票不需要價稅分離
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅),貸:銀行存款
增值稅=4.5萬  

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