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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-04-15 12:27

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
報(bào)稅時(shí)負(fù)數(shù)填寫

洪艷 追問

2021-04-15 14:33

原分錄,付稅控服務(wù)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)420 貸:銀行存款420;月末稅盤服務(wù)費(fèi)抵減增值稅應(yīng)納稅額,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 負(fù)420 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)420 以后具體怎么沖?

洪艷 追問

2021-04-15 14:37

如果后期收到420退款,轉(zhuǎn)出抵抵應(yīng)納稅額,借:銀行存款420,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅420,老師是這樣嗎?但這是正數(shù)啊,不叫負(fù)數(shù)紅沖啊

樸老師 解答

2021-04-15 14:40

你不是退款做負(fù)數(shù)紅沖的收入嗎

洪艷 追問

2021-04-15 15:43

具體分錄麻煩列一下,謝謝

樸老師 解答

2021-04-15 15:48

退款之后你們不再付了吧

洪艷 追問

2021-04-16 09:33

是的,航天如果把款退給我們,之后就不會(huì)再付了

樸老師 解答

2021-04-16 09:42

那就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)負(fù)420 貸:銀行存款負(fù)420;月末稅盤服務(wù)費(fèi)抵減增值稅應(yīng)納稅額,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 420 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 420

樸老師 解答

2021-04-16 09:42

借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)負(fù)420 貸:銀行存款負(fù)420;
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 420 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 420

洪艷 追問

2021-04-16 09:56

這樣會(huì)不會(huì)影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),因?yàn)槭盏酵丝?,不是?yīng)該借:銀行存款420嗎

樸老師 解答

2021-04-16 10:00

同學(xué)你好
就是我給你的分錄哦

洪艷 追問

2021-04-16 10:07

意思是收到退款,銀行存款借方正數(shù),就相當(dāng)于您的分錄 銀行存款貸方負(fù)數(shù)?

洪艷 追問

2021-04-16 10:10

那這樣對(duì)現(xiàn)金流量沒有影響嗎

樸老師 解答

2021-04-16 10:13

對(duì)的
就是這個(gè)意思的
沒事

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