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洪艷
于2021-04-15 11:51 發(fā)布 ??949次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-04-15 12:27
同學(xué)你好對(duì)的是這樣的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖報(bào)稅時(shí)負(fù)數(shù)填寫
洪艷 追問
2021-04-15 14:33
原分錄,付稅控服務(wù)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)420 貸:銀行存款420;月末稅盤服務(wù)費(fèi)抵減增值稅應(yīng)納稅額,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 負(fù)420 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)420 以后具體怎么沖?
2021-04-15 14:37
如果后期收到420退款,轉(zhuǎn)出抵抵應(yīng)納稅額,借:銀行存款420,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅420,老師是這樣嗎?但這是正數(shù)啊,不叫負(fù)數(shù)紅沖啊
樸老師 解答
2021-04-15 14:40
你不是退款做負(fù)數(shù)紅沖的收入嗎
2021-04-15 15:43
具體分錄麻煩列一下,謝謝
2021-04-15 15:48
退款之后你們不再付了吧
2021-04-16 09:33
是的,航天如果把款退給我們,之后就不會(huì)再付了
2021-04-16 09:42
那就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)負(fù)420 貸:銀行存款負(fù)420;月末稅盤服務(wù)費(fèi)抵減增值稅應(yīng)納稅額,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 420 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 420
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)負(fù)420 貸:銀行存款負(fù)420;借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 420 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 420
2021-04-16 09:56
這樣會(huì)不會(huì)影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),因?yàn)槭盏酵丝?,不是?yīng)該借:銀行存款420嗎
2021-04-16 10:00
同學(xué)你好就是我給你的分錄哦
2021-04-16 10:07
意思是收到退款,銀行存款借方正數(shù),就相當(dāng)于您的分錄 銀行存款貸方負(fù)數(shù)?
2021-04-16 10:10
那這樣對(duì)現(xiàn)金流量沒有影響嗎
2021-04-16 10:13
對(duì)的就是這個(gè)意思的沒事
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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2021-04-16 10:13