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劉冰
于2021-04-15 09:30 發(fā)布 ??618次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-04-15 11:43
職工薪酬調(diào)整明細表沒有填報保存
劉冰 追問
2021-04-15 14:05
填報保存,主表不讓申報??!老師
2021-04-15 14:15
主表就有一項銷售費用,為什么不讓申報???老師
文文老師 解答
2021-04-15 15:03
你的職工薪酬調(diào)整明細表沒有填報,或填報錯誤
2021-04-15 16:26
確實沒填報,這個表應(yīng)該怎么填報啊 ,這個就是銷售人員的工資,走的銷售費用
2021-04-15 16:39
賬載金額與實際發(fā)生額都填一樣的數(shù)。與期間費用的工資數(shù)一樣
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企業(yè)所得稅稅負=所得稅費/不含稅銷售收入 所得稅費是全年繳納的所得稅費嗎?
答: 您好!是的。如果你是算年度的稅負。
匯算2023年企業(yè)所得稅,銷售費用按實際發(fā)生額申報,那么資產(chǎn)負責需要怎么調(diào)整呀
答: 你好!這個不需要調(diào)了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下企業(yè)所得稅的我們有一筆銷售費用 沒有發(fā)票 要調(diào)增 請問在哪里弄?
答: 你好在第30欄里面填寫的。
銷售費用的招待費企業(yè)所得稅用調(diào)整嗎
討論
老師,我想問一下,去年的季度企業(yè)所得稅繳納的時候掛到了銷售費用-稅金下面,而且去年計提的時候比繳納的多了一分錢,這個要怎么調(diào)整吖?
該企業(yè)所得稅前可扣除的銷售費用
怎么計算企業(yè)所得稅前可扣除的銷售費用和管理費用,,應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納的所得稅額,2018年度應(yīng)補的所得額稅。
企業(yè)所得稅稅負=應(yīng)納所得額/銷售額,比如銷售額1000萬,利潤10萬,交納稅費2.5萬,所得稅:2.5/1000=0.25%,是嗎?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 148754 個
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劉冰 追問
2021-04-15 14:05
劉冰 追問
2021-04-15 14:15
文文老師 解答
2021-04-15 15:03
劉冰 追問
2021-04-15 16:26
文文老師 解答
2021-04-15 16:39