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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-14 11:58

你好
金額不大的話
借:其他應(yīng)付款
貸:管理費(fèi)用

小魚兒 追問

2021-04-14 13:39

不對(duì)吧老師,是不是應(yīng)該這么沖

王超老師 解答

2021-04-14 13:45

你好,你對(duì)比一下你之前的問題和這張圖片,是兩個(gè)不同的問題的

小魚兒 追問

2021-04-14 13:46

那個(gè)沖賬是不是應(yīng)該像我這么做?

王超老師 解答

2021-04-14 13:48

你好,你沖賬是沖什么?前面的是有管理費(fèi)用科目的,后面的有實(shí)收資本科目的

小魚兒 追問

2021-04-14 13:49

就是吧我賬上沒有錢,先掛賬借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款然后呢,賬上有錢了

王超老師 解答

2021-04-14 13:52

你好,不是的,你要直接沖的

借:實(shí)收資本
貸:其他應(yīng)付款

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購(gòu)買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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