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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-10 09:05

然后 社保那邊收了我們的滯納金   我們在做交納的憑證時  直接做了營業(yè)外支出  后來人事在做工資表的時候  把這個滯納金從員工工資里扣了下來    那我們在做工資計提的時候   要怎么做分錄呢?

kj_R6diHAQqMevb 追問

2016-11-10 09:21

借 應(yīng)付職工薪酬  --工資  正數(shù)  這個不懂   為什么還要增加?

kj_R6diHAQqMevb 追問

2016-11-10 09:56

營業(yè)外支出這個負數(shù)   我在計提的時候就處理 了   沒有在發(fā)放的時候處理

王雁鳴老師 解答

2016-11-10 09:14

您好,其他部分您自己會做吧,關(guān)于扣回的滯納金部分,分錄
借:營業(yè)外支出  負數(shù)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資獎金 正數(shù)

王雁鳴老師 解答

2016-11-10 09:28

您好,您不是在工資中扣回來的嗎?發(fā)工資的時候分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬 工資津貼
借:營業(yè)外支出 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
  應(yīng)付職工薪酬-社保 
  現(xiàn)金或者銀行存款

王雁鳴老師 解答

2016-11-10 10:07

哦,那不應(yīng)該在計提的時候處理的,不過即然那時侯處理了,發(fā)放的時候注意不要做重復(fù)了即可。

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相關(guān)問題討論
申報了,沒交費的話可以交費
2021-04-13 17:21:42
社保可以補交,需要到社保局辦理補交的手續(xù)。
2020-06-26 09:19:33
你好,現(xiàn)在受疫情影響建議撥打你當(dāng)?shù)氐?2333咨詢一下
2020-02-06 18:55:21
你好,不交滯納金!補交就可以了!
2021-10-27 23:57:27
然后 社保那邊收了我們的滯納金 我們在做交納的憑證時 直接做了營業(yè)外支出 后來人事在做工資表的時候 把這個滯納金從員工工資里扣了下來 那我們在做工資計提的時候 要怎么做分錄呢?
2016-11-10 09:05:01
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