老師好 有個員工, 老板打印他的社保 個人部份 問
可全部計入 管理費用-社保費 答
你好,稅務系統(tǒng)里存在以前年度未勾選的進項發(fā)票,查 問
同學,你好 可以 選取其他 答
老師好,企業(yè)發(fā)生的保函擔保費是什么?記入哪個科目? 問
你好,可計入財務費用 答
請問老師,每個月交多少稅,應該怎么去計算?怎么通過 問
你好,是的。就是你說的這樣操作了。 答
老師,辦了營業(yè)執(zhí)照后最長多少時間做稅務登記? 問
同學,你好 一般30天內(nèi) 答

法人私帳轉公帳:摘要往來款?借: 銀行存款-XX銀行?????????往來款???貸: 其他應付款-XX 法人 ??公帳轉法人私帳:往來款?借: 其他應付款-XX 法人 ???????往來款???貸: 銀行存款-XX銀行???入庫存現(xiàn)金:往來款?借: 庫存現(xiàn)金???????往來款???貸: 其他應付款-XX 法人 這樣做往來款對嗎,這些帳轉來轉去都是用的法人同一個帳戶轉,庫存現(xiàn)金沒有用到銀行提現(xiàn),因為轉帳方便
答: 對的,可以的,這樣是對的哦
老師,您好!請問公司要注銷,但是調(diào)完賬之后還有14萬的其他應付款,庫存現(xiàn)金和銀行存款都沒余額了怕,這種應該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應付款調(diào)整到營業(yè)外收入,使得其他應付款期末余額為0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因把以往長期遺留下來的其他應付款和應收款調(diào)帳,把原本將銀行存款的核算內(nèi)容計入了現(xiàn)金,但看銀行對賬余額調(diào)節(jié)表與銀行余額也一致了。以前會計留下的賬,庫存現(xiàn)金余額過大,怎處理。
答: 借:待處理財產(chǎn)損益貸:現(xiàn)金,查找原因調(diào)整吧

