新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿出口商貿企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內銷,不能進項抵扣 答

老師是這樣的我們公司社保是今年1月開始交的,可是我去年12月就計提申報了。應為我們是12月申請,我以為當月就開始了。結果是1月開始的,導致我12月就申報個稅中有社保數(shù)據(jù)了,多申報一次,我可不可以下次做賬的時候少計提一次社保數(shù)據(jù),個稅申報的數(shù)據(jù)就不管了可以嗎
答: 你好 那你也得去從你12月的。 你跨年了 你實際是1月的費用 你做去年去了 你要紅沖處理才對的 金額多少
請教老師:我們公司拖欠工資不能按時發(fā)放,我是這樣操作的,您看對不對?比如:元月份工資在元月份做賬時計提,2月申報個稅時按計提表申報繳個稅!等到有錢發(fā)的時候就不用再管個稅了!對嗎?
答: 你好,是的, 是這樣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我發(fā)現(xiàn)他們這邊計提的工資是這樣的,比如11月份做賬的時候,計提的工資是個稅申報的所屬期12月的,不是應該計提的所屬期11月的才對嘛,然后他們11月份做賬發(fā)放的工資是個稅申報所屬期11月的,12月份做賬,工資發(fā)放的也是個稅申報所屬期12月,我的理解應該是11月份發(fā)個稅申報所屬期10月的工資嗎
答: 你好,11月份做賬的話,你記賬憑證是11月份嗎?如果是的話,應該計提11月份的工資。 11月份的工資在12月份發(fā)下去的,在一月份申報個稅,所屬期是12月份。
老師,我們公司是19年5月份成立的,之前會計從8月開始做賬計提的工資,但我這個月申報個稅時發(fā)現(xiàn)19年7月有申報個稅記錄,沒入賬這部分工資,我現(xiàn)在需要做調整嗎?
申報個稅的時候,10發(fā)放9月份工資,但是在做賬的時候都是在10月計提的,那么這個稅就是9月份的 ,11月報的話就是10月發(fā)放9月份工資里面的個稅是嗎?
老師,你好?因為疫情,公司去年的工資都未發(fā)放,但每個月都有計提和申報,今年要一次性補發(fā)的話,怎么做賬和個稅申報呢?
老師我們6月用銀行發(fā)放5月的工資,6月做賬的時候是計提5月的工資還是6月的工資呢?申報個稅的時候是按實際發(fā)放的月份還是計提的月份申報呢


Dynamic 追問
2021-04-11 13:03
鐘存老師 解答
2021-04-11 14:07