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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-08 09:59

您好,需要申報的   作為無票收入申報

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:13

如果我們這個月做了無票收入做了申報。4月份再開票是不是就重復(fù)了?

東老師 解答

2021-04-08 10:13

對, 再開票肯定就是重復(fù)了

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:14

4月開票之后要怎么處理,才能使數(shù)據(jù)不重復(fù)?

東老師 解答

2021-04-08 10:15

需要把之前無票的申報紅沖了

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:17

請問在那個表沖掉之前做無票收入呢?

東老師 解答

2021-04-08 10:20

就算在你之前申報無票收入那填負數(shù)就行

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:22

請問在增值稅報表的哪個表填寫無票收入呢?我們13%在銷售貨物。

東老師 解答

2021-04-08 10:26

你無票收入填的哪  就在哪填

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:28

我之前沒有填過,不知道填哪一欄?

東老師 解答

2021-04-08 10:29

你之前沒申報過無票收入是嗎?意思是賬上做收入了 沒申報嗎

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:31

都沒有做,就是現(xiàn)在要做申報3月份的稅和做3月份的賬,問問您怎么處理

東老師 解答

2021-04-08 10:33

如果都沒做的話,那就不用做了 等到4月份開票了再做賬

冷艷的鼠標 追問

2021-04-08 10:35

因為之前協(xié)查過,專管員知道我們出了這批貨,如果不做怕有問題

東老師 解答

2021-04-08 10:42

你不是在4月份開票了嗎

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
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