
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進(jìn)項發(fā)票做了退稅勾選,這部分進(jìn)項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進(jìn)項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
答: 出口退稅進(jìn)項填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
外貿(mào)出口退稅企業(yè),增值進(jìn)行退稅認(rèn)證后,申報增值稅時這個進(jìn)項發(fā)票要填寫在哪里
答: 你好,填寫在附表二中第24欄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進(jìn)項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額


小魚兒 追問
2021-04-08 09:50
樸老師 解答
2021-04-08 09:54