我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問(wèn)
增值稅:外幣匯率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌收益,無(wú)需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項(xiàng)目在不同時(shí)點(diǎn)匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 賬務(wù)處理:直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益” 科目(收益時(shí)記貸方,損失時(shí)記借方),無(wú)需單獨(dú)計(jì)提增值稅。 答
老師,你好,我上個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),未繳納企業(yè) 問(wèn)
您好,先把前面負(fù)的彌補(bǔ)了,如果 是正數(shù)就交,風(fēng)數(shù)就不用交 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下貸款服務(wù)中的支付的利息,可以抵扣 問(wèn)
您好,不可以的,這種不能抵扣的 答
您好~咨詢下,在研發(fā)費(fèi)用中,咨詢費(fèi)可以向高新與加計(jì) 問(wèn)
可以的。 1.其他相關(guān)費(fèi)用:與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用,如技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi),研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用,知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi),差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。此類費(fèi)用總額不得超過(guò)可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。 答
獲得大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼對(duì)于所得稅來(lái)說(shuō)的話,需要繳納 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不支付給大學(xué)生就要交所得稅 答

小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
答: 小微企業(yè)盈利10萬(wàn),怎么還按25%繳納,怎么辦要選擇稅收優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
小微企業(yè)的所得稅怎么征收企業(yè)所得稅?
答: 你好,年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn),不超過(guò)300萬(wàn)的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小微企業(yè)所得稅有減免所得稅,如何計(jì)提企業(yè)所得稅呢?
答: 你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。


芃寶貝兒 追問(wèn)
2021-04-07 15:33
maize老師 解答
2021-04-07 15:42
芃寶貝兒 追問(wèn)
2021-04-07 15:48
maize老師 解答
2021-04-07 15:55
maize老師 解答
2021-04-07 15:56
芃寶貝兒 追問(wèn)
2021-04-07 16:02
maize老師 解答
2021-04-07 16:07
maize老師 解答
2021-04-07 16:07