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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2021-04-07 11:38

同學(xué)你好
暫估入庫就行了

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您好,借原材料貸銀行存款,后面回來發(fā)票把這個分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬
2020-07-20 09:29:14
你好,借;原材料,貸;銀行存款等科目
2019-08-02 12:05:11
你好,和你原材料一塊兒做賬就可以的,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個成本不允許抵扣所得稅。
2022-04-02 16:12:51
你好 開錯的發(fā)票要退票重開
2020-04-27 14:24:37
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-30 16:01:27
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