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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-07 11:06

老師:是要按外賬報表上的內容盤點嗎?他只給了我銀行存款和庫存現(xiàn)金的余額,我要如何建內賬?謝謝

A.瓊瓊 追問

2016-11-07 11:11

老師:我將所有要盤點的數(shù)據(jù)盤好后,做報表的期初數(shù),如果報表和賬務不平怎么辦?不好意思,我是新手。

吳月柳 解答

2016-11-07 10:41

你好,外賬有的不是真實數(shù)據(jù),你內賬要根據(jù)實際盤點的數(shù)據(jù)做期初才可以

吳月柳 解答

2016-11-07 11:07

你好,你需要在公司里實地盤點現(xiàn)金,銀行存款,倉庫等等部門的物資,應收應付,然后憑這些數(shù)據(jù)來建賬的。與外賬無關

吳月柳 解答

2016-11-07 11:13

有了這些盤點數(shù)后不平的用未分配利潤調平

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相關問題討論
你好,是的。數(shù)據(jù)都是一致的
2019-10-29 11:56:01
調賬,需要做憑證啊, 附件不需要
2019-09-26 15:34:18
你好!是需要打印裝訂的
2019-06-12 20:38:49
同學您好, 您實際發(fā)生的是
2022-03-03 23:07:05
你好,外賬有的不是真實數(shù)據(jù),你內賬要根據(jù)實際盤點的數(shù)據(jù)做期初才可以
2016-11-07 10:41:02
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