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送心意

文老師

職稱中級職稱

2014-11-18 14:48

暫估的目的是什么?還有暫估和沖回的分錄怎么做?

文老師 解答

2014-11-18 14:46

就是貨已經(jīng)到了,但發(fā)票沒有收到,就先暫估入庫,當(dāng)月先暫估,在次月再紅沖掉

文老師 解答

2014-11-18 14:53

打個比方,倉庫收到某原材料,而且車間已經(jīng)領(lǐng)用,但供應(yīng)商的發(fā)票還沒來,我們財務(wù)做賬的依據(jù)是發(fā)票,沒有發(fā)票,但原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,如果不先做材料入庫,那原材料就可以出現(xiàn)負數(shù),這是不可能的,只有先暫估入庫,分錄是:借  原材料  貸 應(yīng)付賬款---暫估供應(yīng)商  ,紅沖時做紅字或負數(shù)就可以

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相關(guān)問題討論
你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認,匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料
2015-08-31 13:46:35
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
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