
1.匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額-月(季)已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額。( )A.錯誤B.正確
答: 你好,這個描述是正確的?
企業(yè)所得稅應(yīng)補(bǔ)退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個季度已經(jīng)預(yù)交所得稅如果是1015萬,稅率是多少
答: 你是應(yīng)納稅所得額是1015萬嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
獨(dú)立核算的分公司,季度企業(yè)所得稅怎么申報呢?這兩項怎么填寫,分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤头种C(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額
答: 分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤?,需要總公司填表去稅局核定比例的,稅局再錄入系統(tǒng)中
請問前三個季度企業(yè)所得稅:實際已預(yù)交所得稅額45600,但第四季度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額只有28098.89,賬務(wù)如何處理,分錄怎樣做?
小微企業(yè)季度計算企業(yè)所得稅=利潤總額*10%?匯算清繳時應(yīng)納稅所得額>30萬,補(bǔ)繳免稅額=應(yīng)納稅所得額*15%?
企業(yè)起所得稅季報填寫。應(yīng)納稅所得額。二季度利潤-1萬,三季度利潤3000,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額那一欄只能填累計的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
1、該公司2018年度應(yīng)納稅所得額2、該公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額3、該公司2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額


梓馨 追問
2021-04-02 17:49
歡喜老師 解答
2021-04-02 18:58