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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-02 17:04

同學,
進項大于銷項,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金,只有進項稅,月末應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅為借方余額,可留待下期抵扣。

未來可期 追問

2021-04-02 17:05

老師,本月進項稅小于小項怎么做了

星河老師 解答

2021-04-02 17:06

同學,

1.銷項大于進項
月度終了,企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字:
對于當月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅: 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款 
2.進項大于銷項,當期不做處理

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相關(guān)問題討論
在申報時候填寫進項轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好,當月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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