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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-01 09:25

你好     需要公司繳納印花稅的 。  一般納稅人印花稅 = 200萬 *萬分之五*50%繳納  

繁花園 追問

2021-04-01 09:29

股東轉(zhuǎn)過來的錢沒明確說可以按借款嗎?或則按實收資本??

meizi老師 解答

2021-04-01 09:40

你好    可以的。   到時注意看 股東的意愿來掛科目 

繁花園 追問

2021-04-01 09:44

如果這200萬作為實收資本,以后老板想公轉(zhuǎn)私就是借款了,這200萬的實收資本還能動嗎?

meizi老師 解答

2021-04-01 09:50

你好     是的。 實收資本不能動的。 所以要 想動 就先掛 其他應(yīng)付款  

繁花園 追問

2021-04-01 09:58

掛其他應(yīng)付款還用做個說明白,這是公司借的股東款??老師有模板嗎?

meizi老師 解答

2021-04-01 10:05

你好  不用說明 。轉(zhuǎn)款備注 借款即可  

繁花園 追問

2021-04-01 10:10

股東用銀行承兌匯票給公司的

meizi老師 解答

2021-04-01 10:16

你好  可以的。 你們章程約定好出資方式就行了。  

繁花園 追問

2021-04-01 10:20

章程沒約定

meizi老師 解答

2021-04-01 10:32

去約定修改章程才行的 

繁花園 追問

2021-04-01 10:33

老師如果這200萬的匯票做成實收資本,到年底要在賬上湊夠200萬嗎?

meizi老師 解答

2021-04-01 10:41

你好      是的。 你要做夠金額哈  

繁花園 追問

2021-04-01 10:44

是年底在賬上要有200萬的實收資本嗎??如果用匯票做成實收資本,分錄怎么做?

meizi老師 解答

2021-04-01 10:52

 你好認(rèn)繳制哈 。  實際收到了 才做資本的。 沒有收到先不做 。   匯票看你們 承兌期哈 。   

繁花園 追問

2021-04-01 10:55

承兌到明年1月份到期,這個期間我做成啥?

meizi老師 解答

2021-04-01 11:00

你好 到時 你 做  借應(yīng)收票據(jù) 貸實收資本  借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)  

繁花園 追問

2021-04-01 11:12

老師這張到期的銀行承兌匯票我們已經(jīng)背書給別人了。

meizi老師 解答

2021-04-01 11:17

 你好   可以的。 你可以 反正是公司的了  

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應(yīng)該說是你們的注冊資本500萬元,實繳資本0 只是過了一下賬,錢就走了。這樣的情況 只能掛股東的“其他應(yīng)收款——各股東”,各股東按注冊資本承擔(dān)公司責(zé)任
2017-05-29 08:11:17
你好,因現(xiàn)在實收資本不需要驗資報告,可按自己實際情況操作的
2016-06-21 09:53:21
借,利潤分配,應(yīng)付利潤 貸,應(yīng)付利潤。 借,應(yīng)付利潤。 貸,實收資本、 應(yīng)交稅費(fèi)、個稅。 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,利潤分配,應(yīng)付利潤。
2025-03-09 16:54:20
您好,這個是需要的,要
2025-02-19 22:39:34
這個需要交一個印花稅,其他的不用。你們是股權(quán)轉(zhuǎn)讓還是減少了注冊資本?如果是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,是新股東支付給老股東,企業(yè)不要付款。
2024-12-20 10:41:37
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