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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-28 18:04

你好,很高興為你解答
利潤高的話可以通過增加工資,維修成本等減少
增值稅不要在這個上面動腦筋了,合法的手段可以加油的抵扣進項,維修的抵扣,設備采購成本是死的,變動不了的

冰雪 追問

2021-03-28 18:21

增值稅那里是不是可以公司購買固定資產(chǎn),比喻公司購買汽車也可以抵扣吧?

趙海龍老師 解答

2021-03-28 18:22

是的是的,可以抵扣的

冰雪 追問

2021-03-28 18:23

利潤大約30%,我開銷項發(fā)票的時候單價是不是在購進的基礎上增加30%?

冰雪 追問

2021-03-28 18:37

那增值稅稅負大約控制在多少范圍

趙海龍老師 解答

2021-03-28 18:44

稅負一般不同地域不同行業(yè)不一樣
因為各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平整
所以咨詢下稅管員問下稅負多少

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相關問題討論
您好,月末結轉(zhuǎn)結算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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