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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-22 18:40

同學你好
那你這個就是1141000乘以(1+8%)

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你好 ,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應增(銷) 同月,甲公司從客戶乙公司購進測試工裝設(shè)備,設(shè)備不含稅價26000元。設(shè)備已拉回甲公司(不需安裝), 借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費——應增(進) 貸:應收賬款
2020-04-21 10:25:38
你好;? 按照稅點=? 5萬*10%來計算的??
2023-06-13 12:53:08
你好,不考慮其他因素,那么,增值稅就是,1440*0.06
2022-02-18 07:46:56
你好,購買方能接受嗎?能接受的話可以的。
2021-10-12 13:53:53
好,填寫的是一到六月份的累計收入,第一季度繳納的所得稅匯給你減去的。
2021-07-03 10:24:35
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