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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-19 23:30

你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅15
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))15
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅20
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 10:13

繳稅款5萬(wàn)的分錄怎么寫呢

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 10:14

還有就是取得發(fā)票和開出發(fā)票的分錄怎么寫,

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 10:15

第三,未抵扣發(fā)票需要怎么處理嗎

玲老師 解答

2021-03-20 10:17

你好
繳稅款5萬(wàn)的分錄怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)

貸銀行
還有就是取得發(fā)票和開出發(fā)票的分錄怎么寫,
借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
借應(yīng)收
貸收入
銷項(xiàng) 
第三,未抵扣發(fā)票需要怎么處理嗎
未抵扣就自動(dòng)留 抵了 做進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄 
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 10:27

在賬上怎么才能區(qū)分留底的和已經(jīng)抵扣了的數(shù)據(jù)

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 10:28

科目怎么查詢

玲老師 解答

2021-03-20 10:29

 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   看這科目借方是留 抵的  

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 10:30

嗯,謝謝老師

玲老師 解答

2021-03-20 10:31

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 14:31

以上的進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn)抵扣了15萬(wàn),這個(gè)15萬(wàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),還有35萬(wàn)怎么辦

玲老師 解答

2021-03-20 14:34

沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目 

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 14:35

怎么做分錄

玲老師 解答

2021-03-20 14:37

借庫(kù)存商品
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付

玲老師 解答

2021-03-20 14:37

建議看一下增值稅22號(hào)文件會(huì)計(jì)科目都有講的  

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 14:38

不懂,不明白,你這個(gè)是取得發(fā)票的時(shí)候就這樣寫嗎?

玲老師 解答

2021-03-20 14:45

取得發(fā)票的時(shí)候就這樣寫

怦然心動(dòng)-???? 追問

2021-03-20 14:55

取得時(shí)候直接計(jì)待認(rèn)證嗎

玲老師 解答

2021-03-20 14:56

沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目 

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個(gè)如果是一般納稅人的話,同樣的金額
2023-09-15 16:02:40
你好 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   如果有應(yīng)交未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-06-26 10:24:06
您好,一般沒問題。只要是真實(shí)業(yè)務(wù)沒問題,可以換算的。一般規(guī)范做法是單位要一致,進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)單位要一致,。
2022-05-13 15:13:28
你們有虛開的嗎 還是接受了虛開的
2020-09-11 08:50:28
你好,不一定,也可以暫估入庫(kù)然后開出去銷項(xiàng)
2020-07-22 12:28:38
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