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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-19 17:00

您好,所得稅在納稅調(diào)整明細(xì)表里需要把無票的調(diào)增的

Aling 追問

2021-03-19 17:01

是調(diào)到其他嗎

Aling 追問

2021-03-19 17:02

是這樣調(diào)的嗎

東老師 解答

2021-03-19 17:02

對, 是的就是調(diào)到其他里面

Aling 追問

2021-03-19 17:14

所得稅l匯算清繳應(yīng)付工資稅收金額是不是填實(shí)際發(fā)放的

東老師 解答

2021-03-19 17:15

對的,稅收就是實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)

Aling 追問

2021-03-19 17:16

計提工資是2898248.34,已發(fā)工資是2568143.48+個稅+社保

東老師 解答

2021-03-19 17:17

中間的差額如果能在匯算清繳前發(fā)放是可以扣除的

Aling 追問

2021-03-19 17:21

資產(chǎn)計稅是怎么填的

東老師 解答

2021-03-19 17:22

您說的資產(chǎn)計稅是什么意思

Aling 追問

2021-03-19 17:22

資產(chǎn)計稅是怎么填的

東老師 解答

2021-03-19 17:23

就是和賬面價值一般都是一致的

Aling 追問

2021-03-19 17:30

可彌補(bǔ)虧損怎么填

東老師 解答

2021-03-19 17:31

可以彌補(bǔ)虧損是理念調(diào)整后的金額

Aling 追問

2021-03-19 17:32

可以填嗎

Aling 追問

2021-03-19 17:33

還是不用手動填

東老師 解答

2021-03-19 17:44

本年度的不用填,如果以前年度有虧損需要填的

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你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好,是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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