
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)表中小微企業(yè)免稅銷售額填寫160508.76元,小微企業(yè)免稅額出現(xiàn)的是4815.26元,而不是發(fā)票系統(tǒng)3827.72元,如何處理呢?因?yàn)?月按1%開具的發(fā)票。
答: 你好,這個(gè)沒關(guān)系,季度不超過30萬元,都不用繳稅的,
本期有代開了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎?代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
答: 你好,是的。 但申報(bào)時(shí)你要再核對(duì)下數(shù)據(jù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師:增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)免稅銷售額一小微企業(yè)免稅銷售額 是不是填開票的和未開票的銷售收入
答: 符合同學(xué)是這樣的

