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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-29 21:14

您好,如果是自開的發(fā)票,填寫到稅務(wù)代開那一欄,是填寫錯(cuò)誤了。稅務(wù)局代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)代開的時(shí)候就已經(jīng)把稅費(fèi)繳納了。

王雁鳴老師 解答

2016-10-29 21:15

那是課程有錯(cuò)誤嗎?

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相關(guān)問題討論
不含稅銷售額專票填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,1行=2%2B3
2020-01-15 12:07:58
你好 因?yàn)樾∫?guī)模 就算沒超過標(biāo)準(zhǔn) 專票也是不免增值稅的
2020-04-15 14:49:13
小規(guī)??梢匀ザ悇?wù)局代開17增值稅? 不能
2019-01-10 15:11:49
你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-24 20:40:58
你是公司吧,那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
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