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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-03-13 13:23

您好
對方應該跟您單位開具5000的發(fā)票沖減您單位的應收賬款

李邱英 追問

2021-03-13 13:28

分錄要怎么做呢

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:29

借:庫存商品
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應收賬款 5000

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你好’本月收回上月已確認并作為壞賬轉銷的應收賬款5萬, 借,應收賬款5 貸,壞賬準備5 同時 借,銀行存款5 貸,應收賬款5 是壞賬準備增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 請問您期初除了應收外有別的余額么
2020-03-31 13:36:36
借:銀行存款——美元戶 貸:應收賬款——外商
2017-11-18 15:28:48
是的
2016-04-27 10:23:03
首先,應收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應收賬款
2020-04-25 16:15:39
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