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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-03-11 13:37

1借交易性金融資產(chǎn)—成本48000
投資收益2000
貸其他貨幣資金50000

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:38

借其他貨幣資金58000
貸交易性金融資產(chǎn)—成本48000
投資收益10000

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:38

2.借應(yīng)收票據(jù)354000
貸主營業(yè)務(wù)收入300000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸54000

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:39

3.借固定資產(chǎn)清理200000
累計折舊100000
貸固定資產(chǎn)300000

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:39

借固定資產(chǎn)清理2000
貸銀行存款2000

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:39

借銀行存款4500
貸固定資產(chǎn)清理4500

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:40

借營業(yè)外支出197500
貸固定資產(chǎn)清理197500

圓 光(晶晶) 追問

2021-03-11 13:50

(4)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料,成本150000元;管理部門領(lǐng)用低值易耗品,成本5000元,采用一次攤銷法攤銷;
(5)提取法定盈余公積金7500元,任意盈余公積金3750元,分配普通股現(xiàn)金紅利16000元。

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:58

4、借生產(chǎn)成本15000
貸原材料150000

暖暖老師 解答

2021-03-11 13:59

借管理費用5000
貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品5000

暖暖老師 解答

2021-03-11 14:00

5、借利潤分配-提取法定盈余公積7500
——提取任意盈余公積3750
-現(xiàn)金股利16000
貸盈余公積-提取法定盈余公積7500
——提取任意盈余公積3750
應(yīng)付股利16000

圓 光(晶晶) 追問

2021-03-11 14:01

(5)借:利潤分配-提取法定盈余公積 7500
               -提取任意盈余公積 3750
       貸:盈余公積-提取法定盈余公積 7500       
                   -提取任意盈余公積 3750
   借:利潤分配-未分配利潤 16000
       貸:應(yīng)付股利 16000

老師看下對么?

暖暖老師 解答

2021-03-11 14:02

嗯,你分開寫的,也是正確的

圓 光(晶晶) 追問

2021-03-11 14:04

管理部門領(lǐng)用低值易耗品,成本5000元,采用五五攤銷法攤銷,應(yīng)該怎么寫分錄呢?

暖暖老師 解答

2021-03-11 14:05

借周轉(zhuǎn)材料-在用5000
貸周轉(zhuǎn)材料-在庫5000

暖暖老師 解答

2021-03-11 14:05

借管理費用2500
貸周轉(zhuǎn)材料-在用2500

圓 光(晶晶) 追問

2021-03-11 14:07

再攤銷剩余的是不是:
借:管理費用2500
貸:周轉(zhuǎn)材料-在用2500

暖暖老師 解答

2021-03-11 14:09

是的,分兩次而已這里

圓 光(晶晶) 追問

2021-03-11 14:10

好的,謝謝老師回復(fù)!

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相關(guān)問題討論
你好,本月尚未繳納的增值稅=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進(jìn)項稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷項稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
1借交易性金融資產(chǎn)—成本48000 投資收益2000 貸其他貨幣資金50000
2021-03-11 13:37:49
你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59
第一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1400-900-150 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行存款。1400-900-150 第二個He第一個是一樣的。
2021-09-06 11:14:16
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