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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-10 13:38

你好       你做月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了。  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。 你們繳納的稅費(fèi) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 放著。

茉莉 追問

2021-03-10 13:47

就是一月份計(jì)提增值稅與附加稅也不用回沖了嗎

茉莉 追問

2021-03-10 13:48

這樣的話那不利潤(rùn)表就不對(duì)了啊

meizi老師 解答

2021-03-10 13:49

你好     你繳納的稅費(fèi)先這樣做。 到時(shí)你這個(gè)稅費(fèi)要抵減或者是退稅了。  到時(shí)一起來處理分錄   

茉莉 追問

2021-03-10 16:08

老師 我系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下哪些啊  可以提升下我自己  經(jīng)驗(yàn)不足  給指點(diǎn)下   從事2.3年了

meizi老師 解答

2021-03-10 16:15

 你好     有空 多去看看 實(shí)操全盤課程  和報(bào)稅課程  包括企業(yè)所得稅、增值稅 】個(gè)稅 這些稅種的申報(bào)處理 。 你會(huì)申報(bào)了  賬上處理  也就會(huì)了。  申報(bào)  就肯定沒有問題了。   

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你好,這個(gè)73萬(wàn)的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,可以一直留抵。沒有時(shí)間限制
2019-05-08 09:38:02
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以,
2020-03-19 16:06:42
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