申報2月所屬期的出口退稅時,要填增值稅納稅申報數(shù)據(jù),填202102申報期范圍內(nèi)以下項:期末留抵稅額(本期),如果沒有留抵稅額,是要交稅的,這個怎么填?
V
于2021-03-10 12:04 發(fā)布 ??1345次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-03-10 12:08
同學(xué)您好,就根據(jù)您增值稅申報表的具體數(shù)據(jù)填寫
相關(guān)問題討論

您好,1.納稅人在稅務(wù)機關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時,按稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額:
借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 500
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 500
2.在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額:
借:銀行存款 500
貸:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 500
2023-05-28 18:26:17

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
借:應(yīng)收賬款(負數(shù))
貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負數(shù))
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-04-17 16:08:23

就不用交增值稅了,本期不交增值稅
2017-08-15 13:14:24

你好
就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27

同學(xué)您好,就根據(jù)您增值稅申報表的具體數(shù)據(jù)填寫
2021-03-10 12:08:00
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V 追問
2021-03-10 12:12
文老師 解答
2021-03-10 12:55