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{良辰}
于2021-03-10 10:16 發(fā)布 ??1413次瀏覽
小羽老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-03-10 12:39
你好1.計提工資時借:管理費用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資2.計提社保(企業(yè)部分,即企業(yè)自己承擔(dān)的部分)借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保1.發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這里是員工個人部分的社保) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款2.上交杜保時借:應(yīng)付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款3.上交個人所得稅時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
{良辰} 追問
2021-03-10 13:32
我需要的是行政事業(yè)單位平行記賬的,帶金額的
小羽老師 解答
2021-03-10 16:10
你好,祝您工作愉快
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老師,計提工資時是計提應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?
答: 學(xué)員您好,都是計提應(yīng)發(fā)數(shù)的
1月到12月只計提工資了!沒有付過工資!這樣做的賬是不是錯了?
答: 您好,這個肯定是不可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個計提工資怎么是這樣的
答: 你好! 具體是有什么問題呢?
老師問一下計提工資做多了一千要怎么去銷賬?
討論
這題計提工資怎么做?求指教
計提工資是在每月最后一天嗎
計提工資多了,后面怎么修正
計提工資5月份落下一個人的工資,6月份計提工資的時候可以補(bǔ)上嗎
小羽老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 5.00 解題: 314 個
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{良辰} 追問
2021-03-10 13:32
小羽老師 解答
2021-03-10 16:10