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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-03-09 16:24

你好  這個(gè)是視同銷售的 。 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi)  借  應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品  

魔幻的水蜜桃 追問

2021-03-09 16:26

那應(yīng)交增值稅呢

魔幻的水蜜桃 追問

2021-03-09 16:27

是可以抵扣嗎

meizi老師 解答

2021-03-09 16:35

你好   這個(gè)可以的。 你都視同銷售了。 產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅了。  之前的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣  

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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