
老師,我公司一般納稅人,年末了進(jìn)項(xiàng)稅額還有留底,如圖片這樣的,我還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 有留底可以不結(jié)轉(zhuǎn),要結(jié)轉(zhuǎn)也可以 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 下次時(shí)候就可以繼續(xù)抵扣貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
我們公司是一般納稅人 這個(gè)月專票跟普票都開(kāi)的勞務(wù)票給對(duì)方,為什么我們的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣這一塊的勞務(wù)票的稅額啊
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是不是說(shuō)一般納稅人可以選擇差額征收,但是差額征收的話,進(jìn)項(xiàng)稅額還能抵扣嗎?
答: 你好 選擇差額征收的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣!?

