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榮兒
于2021-03-01 16:37 發(fā)布 ??1424次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-03-01 16:40
你好借 管理費用等貸應付賬款
榮兒 追問
2021-03-01 16:41
不能一次都入賬呀
不是需要攤銷嗎
玲老師 解答
2021-03-01 16:42
你好多個月的最好分攤 ,可以均衡利潤
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老師您好,房租還沒有付,需要計提,怎么做會計分錄?
答: 你好 借 管理費用等 貸應付賬款?
老師,交付的房租會計分錄怎么做?需要計提嗎?需要攤銷嗎?分錄分別怎么做
答: 借其他應付款 貸銀行,按月做借管理費用 貸預付,收到發(fā)票做借預付賬款 進項稅額貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我公司是一般納稅人,付房租費1年怎么做會計憑證呀?到了月末還需要做會計分錄嗎?
答: 付房租費1年借 預付賬款 貸 銀行存款
沒有取得房租發(fā)票也沒有付房租費需要計提房租嗎 怎么寫分錄呀
討論
老師您好,因為其他原因11-12月的租金還沒有支付,年底要必須要預提嗎?如果要預提怎么做會計分錄?
老師好,房租當月未交需要計提嗎?若要計提怎么做分錄。
發(fā)票沒有收到,款也沒有付,房租計提的會計分錄怎么做呢?
老師,我們租的廠房,提前計提租金,沒有發(fā)票,沒付款,計提租金的會計分錄應該怎么寫?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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榮兒 追問
2021-03-01 16:41
榮兒 追問
2021-03-01 16:41
玲老師 解答
2021-03-01 16:42