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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-01 11:56

同學你好,應收賬款是不做暫估的呢;

木子 追問

2021-03-02 10:18

老師,以前會計做了應收賬款的暫估,我現(xiàn)在怎么處理呢

立紅老師 解答

2021-03-02 10:19

同學你好,做以前應收暫估的負數(shù)分錄就可以的

木子 追問

2021-03-02 10:24

有損益類科目呢老師,那申報表是不是要作廢重新申報呢

木子 追問

2021-03-02 10:25

是20年暫估的

立紅老師 解答

2021-03-02 10:30

同學你好,如果是20年暫估 ,涉及損益類科目;需要用以前年度損益調整來調的 ;

木子 追問

2021-03-02 11:38

那今年做了調整,匯算的時候還需要調整去年的收入那

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你好’本月收回上月已確認并作為壞賬轉銷的應收賬款5萬, 借,應收賬款5 貸,壞賬準備5 同時 借,銀行存款5 貸,應收賬款5 是壞賬準備增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 請問您期初除了應收外有別的余額么
2020-03-31 13:36:36
借:銀行存款——美元戶 貸:應收賬款——外商
2017-11-18 15:28:48
是的
2016-04-27 10:23:03
首先,應收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應收賬款
2020-04-25 16:15:39
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