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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-02-27 09:39

你好
借:管理費用,   貸:應(yīng)付賬款-暫估

木子 追問

2021-02-27 09:44

老師,次月月初就要紅沖嗎?還是可以收到票再沖,沖回的分錄怎么寫呢

鄒老師 解答

2021-02-27 09:45

你好,次月初沖銷,沖銷做上述分錄的相反分錄就是了
借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費用 

木子 追問

2021-02-27 09:52

老師,如果是一般納稅人,他一個月拿來的票據(jù)不夠沖,能不能拿到多少先沖多少

鄒老師 解答

2021-02-27 09:53

你好,正規(guī)做法是先全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
對少的部分繼續(xù)暫估

木子 追問

2021-02-27 09:54

老師,好的,暫估的管理費用二級科目放哪個科目比較好呢

鄒老師 解答

2021-02-27 09:58

你好,具體是暫估的管理費用的什么費用明細(xì)呢?

木子 追問

2021-02-27 10:41

老師,我當(dāng)時明細(xì)就寫了暫估

鄒老師 解答

2021-02-27 10:43

你好,應(yīng)當(dāng)具體到某某費用明細(xì)才是的,比如辦公費,差旅費等
而不能就是管理費用—暫估這樣的 

木子 追問

2021-02-27 13:58

老師,那我暫估到費用明細(xì),后面拿回來的票是其他成本或者與我當(dāng)時暫估的不一樣可以對沖抵嗎?

鄒老師 解答

2021-02-27 13:59

你好,需要取得與之前暫估對應(yīng)的發(fā)票才可以的 

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相關(guān)問題討論
你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個是計入營業(yè)外收入-政府補助
2024-09-03 08:55:17
同學(xué)你好 借,原材料5400 貸,待處理財產(chǎn)損溢5400 借,待處理財產(chǎn)損溢5400 貸,管理費用5400
2021-01-14 11:28:26
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