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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-02-23 15:08

你好,同學
沒有你就用應收賬款和應付帳款來處理,

豆豆 追問

2021-02-23 15:34

老師,是剛接的一家的賬,對方打印的科目余額匯總表里面沒有預收賬款和預付賬款的明細以及余額,然后,我根據(jù)其余額表上應收賬款的借方和貸方余額錄入期初數(shù)據(jù)時,原應收賬款的借方還是填寫的借方數(shù)據(jù),原應收賬款的貸方余額,就在應收賬款的借方填寫的負數(shù),應付賬款也是這樣的情況,這樣正確嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-02-23 15:36

據(jù)有關(guān)的準則規(guī)定,沒有設置預收和預付的,可以用應收和應付來代替,這個沒有問題。

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相關(guān)問題討論
你好,你看一下預付賬款的明細,是不是有借方余額,還有貸方余額
2021-08-15 11:06:40
你好,重分類的參考這個
2020-01-16 10:21:24
資產(chǎn)負債表上的應收=應收賬款借方+預收賬款期末借方 預收賬款和應收的填寫方式相反 應付賬款=應付賬款的貸方數(shù)+預付賬款期末貸方
2020-01-15 15:24:03
正常是一樣的,你報表是否是自動重分類過的。差異的數(shù)據(jù)是否能找出原因。
2018-07-16 18:04:47
這個不看資產(chǎn)負債表,看科目余額表,看期末數(shù)根據(jù)這個期末數(shù)建賬,
2020-05-21 09:20:05
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