請(qǐng)問(wèn)一下,老師,我有應(yīng)收貸方負(fù)數(shù),我問(wèn)了以前會(huì)計(jì),說(shuō)是預(yù)收賬款,下面有應(yīng)收賬款收入,要怎么沖平應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),假如我不使用預(yù)收賬款,我這樣做分錄,老師幫忙看看對(duì)不對(duì),借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額這樣可以嗎
葡萄
于2021-02-22 18:06 發(fā)布 ??1125次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2021-02-22 18:08
你好,應(yīng)收貸方負(fù)數(shù),我問(wèn)了以前會(huì)計(jì),說(shuō)是預(yù)收賬款。貸應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅
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你好,是實(shí)現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43

你好,第二個(gè)分錄是不是借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來(lái)做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時(shí)候做借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-14 15:12:46

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56

對(duì)于這種跨年度的記賬錯(cuò)誤更正,您可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行處理:
1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號(hào)]憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯(cuò)誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。
例如,如果錯(cuò)誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號(hào)憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時(shí),摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號(hào)憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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