9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

之前的會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)入到銷項(xiàng)科目了,但是是做到借方的,這個(gè)月如果更正的話,這個(gè)月不是多了筆進(jìn)項(xiàng)稅?
答: 你好!是這樣的,如果你做錯(cuò)了,就紅字沖減,然后做正確的。實(shí)際上你只是改正,使得到期末的時(shí)候,數(shù)據(jù)是對(duì)的。并沒有多一筆進(jìn)項(xiàng)。
2月:進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)稅503月:銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅100求老師把2月、3月完整的進(jìn)銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)科目寫清楚,感謝。
答: 你好 1. 2月結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 實(shí)際現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 850 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 次月繳納: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅850 貸銀行存款850
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師能否提供下月末 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 銀行繳納增值稅結(jié)算的會(huì)計(jì)科目 還有銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)時(shí) 進(jìn)項(xiàng)留抵的會(huì)計(jì)科目咋做?
答: 你好 你這個(gè)是需要月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎


maize老師 解答
2021-02-20 16:49