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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-02-19 10:10

你好   補(bǔ)計(jì)提。 這個(gè)是好久的業(yè)務(wù)。  跨年了沒有 ? 這樣好看怎么處理分錄

李老師? 追問

2021-02-19 10:20

沒有跨年沒有跨年

李老師? 追問

2021-02-19 10:21

就是年底的幾筆忘記掛應(yīng)付職工薪酬科目了

meizi老師 解答

2021-02-19 10:22

你好  那你就直接紅沖了  然后補(bǔ)做賬計(jì)提就行了。 把原分錄 沖了  

李老師? 追問

2021-02-19 10:29

我是在做審計(jì)調(diào)整,
你能寫一下調(diào)整分錄給我看一下嗎

meizi老師 解答

2021-02-19 10:31

 你好    你都沒有跨年  。 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)      重新計(jì)提 :借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款   

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好!計(jì)提的時(shí)候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
2021-01-04 11:55:42
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