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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-08 22:40

您好
增值稅=含稅金額/(1+征收率)*征收率
企業(yè)所得稅=利潤總額*適用稅率

武15028150236 追問

2021-02-08 22:45

這個(gè)增值稅是在發(fā)生銷項(xiàng)后然后計(jì)算一次增值稅啊,比方今天我銷售了一件家具10000不含稅,那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就是300嗎

bamboo老師 解答

2021-02-08 22:45

10000不含稅 現(xiàn)在征收率是1% 增值稅稅額=

bamboo老師 解答

2021-02-08 22:46

10000不含稅 現(xiàn)在征收率是1% 增值稅稅額=10000*0.01=100

武15028150236 追問

2021-02-08 22:49

我銷售一件計(jì)算一次增值稅啊,最后到了一個(gè)季度以后然后再全部一個(gè)一個(gè)的把所有的增值稅都加起來嗎,再申報(bào)給稅務(wù)局

bamboo老師 解答

2021-02-08 22:50

沒銷售一次就應(yīng)該計(jì)算一次增值稅
季度的時(shí)候再匯總申報(bào)

武15028150236 追問

2021-02-08 22:52

如果我們算了一個(gè)季度的銷售額不超過30萬那么這些增值稅就不用交了吧,企業(yè)所得稅也不用交了吧

bamboo老師 解答

2021-02-09 07:06

請(qǐng)問是開具的普通發(fā)票么

武15028150236 追問

2021-02-09 20:09

老師主營業(yè)務(wù)收入用票嗎入賬

bamboo老師 解答

2021-02-09 20:26

主營業(yè)務(wù)收入入賬可以是無票收入 不開具發(fā)票

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相關(guān)問題討論
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個(gè)看公司的經(jīng)營情況,目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
你好,有一定關(guān)系,但是不知道你咨詢這個(gè)主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好,對(duì),增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
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