老師:我們是一般納稅人,我看我們企業(yè)以前的帳從來沒有用過應交稅費這個科目,也從來沒有進項,銷項。是帳做錯了,還是存在其它情況。我對增值稅也沒搞很明白。
文靜的抽屜
于2021-02-02 15:24 發(fā)布 ??544次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-02-02 15:25
你好 那你這個是不是科目做賬都做錯了。 正常是有申報期的。 應該怎么都會體現(xiàn)應交稅費科目的 ;除非你們是免稅的企業(yè) 不繳納增值稅 才沒有體現(xiàn)
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您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18

借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
借 應交稅費——未交增值稅
貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14

你好,結轉銷項稅額、進項稅額
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04

您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅
2024-08-06 17:54:07

你好,很多,比如進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅,轉出未交增值稅,出口退稅等等
2018-01-09 15:54:55
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