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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-02-01 19:53

您好
計提
借:管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個人社保費
其他應(yīng)收款——個人公積金
應(yīng)交稅費——個人所得稅
銀行存款
上交
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個人公積金
其他應(yīng)收款——個人社保費
應(yīng)交稅費——個人所得稅
貸:銀行存款

多果 追問

2021-02-01 20:45

老師,您看我這樣弄對么?那個稅是和計提工資一起計提么

bamboo老師 解答

2021-02-01 20:46

個稅是包含在工資里面計提
這樣寫正確的

多果 追問

2021-02-01 20:50

老師不對,這幾個分錄看完后應(yīng)交稅費~個稅是借方余額,不平啊

bamboo老師 解答

2021-02-01 20:56

您應(yīng)交稅費~個稅是貸方余額吧?
   您繳納個人所得稅的時候還沒有寫分錄啊

多果 追問

2021-02-01 21:50

對,謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-02-01 22:02

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
你好,按照實際交的社保公積金計提
2019-08-08 21:59:30
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-10 14:26:32
您列的分錄不對的,我給您列一個完整的分錄,您哪里不明白,我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負擔部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2018-12-10 16:40:57
你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24
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