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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-01-29 16:53

你好,去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年把多計(jì)提的分錄紅沖,涉及損益科目的通過以前年度損益調(diào)整科目核算

碧藍(lán)的中心 追問

2021-01-29 16:54

我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,老師

鄒老師 解答

2021-01-29 16:55

你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,涉及損益的就通過利潤分配——未分配利潤科目代替入賬就是了 
去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年把多計(jì)提的分錄紅沖

碧藍(lán)的中心 追問

2021-01-29 17:13

假如去年是未分配利潤在貸方那現(xiàn)在就是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)是嗎

鄒老師 解答

2021-01-29 17:15

你好,是的,是這樣的(假如去年是未分配利潤在貸方,那現(xiàn)在就是,借利潤分配—未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi))
但是根據(jù)你描述,去年的分錄上多計(jì)提了一次印花稅,今年的分錄應(yīng)當(dāng)是
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤分配——未分配利潤

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您好,“印花稅是同一種印花嗎?”這句話我沒有理解,請?jiān)僭敿?xì)描述一下,謝謝。 印花稅的計(jì)算,一般是應(yīng)稅額乘以稅率。 在中華人民共和國境內(nèi)書立、領(lǐng)受以下所列舉憑證的單位和個(gè)人,都是印花稅的納稅義務(wù)人(以下簡稱納稅人),應(yīng)當(dāng)按照本條例規(guī)定繳納印花稅。 (一)購銷、加工承攬、建設(shè)工程承包、財(cái)產(chǎn)租賃、貨物運(yùn)輸、倉儲保管、借款、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、技術(shù)合同或者具有合同性質(zhì)的憑證; (二)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù); (三)營業(yè)賬簿; (四)權(quán)利、許可證照; (五)經(jīng)財(cái)政部確定征稅的其他憑證。
2016-11-05 23:02:35
您好,計(jì)入是應(yīng)交稅費(fèi)即可。
2021-08-29 13:21:42
您好 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒?借:稅金及附加 貸:銀行存款 請問是減免退回么
2019-07-14 20:06:37
你好,是什么項(xiàng)目的印花稅
2016-10-25 16:57:28
你好,計(jì)入營業(yè)稅金及附加—印花稅
2018-07-04 16:33:36
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