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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-27 14:01

你好!紅沖的話按原暫估數(shù)全部沖掉,然后在按發(fā)票金額做正確的。

果粉 追問

2021-01-27 14:05

老師,3種情況的正確分錄應(yīng)該怎么做?包括藍(lán)字紅字!謝謝老師

QQ老師 解答

2021-01-27 14:10

你好!你先不要管收回來的發(fā)票金額,先按去年實(shí)際暫估的金額全部紅字沖會(huì),
借以前年度損益調(diào)整紅字,貸其他應(yīng)付-法人紅字
然后根據(jù)收到的發(fā)票金額,
借以前年度損益調(diào)整  籃子,貸其他應(yīng)付-法人籃子

果粉 追問

2021-01-27 14:16

明白了,老師!紅字的金額就是2020年暫估的金額?然后用的科目是以前年度損益調(diào)整?然后,再按票面金額實(shí)際入賬,用藍(lán)字?只不過用的科目是以前年度損益調(diào)整?對(duì)嗎,老師?

QQ老師 解答

2021-01-27 14:16

你好!是的,就是這樣處理就可以

果粉 追問

2021-01-27 14:18

不計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎?

QQ老師 解答

2021-01-27 14:19

你好!最后的差額結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

果粉 追問

2021-01-27 14:20

什么意思?

QQ老師 解答

2021-01-27 14:21

你好!做完后以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該有余額吧,有的話轉(zhuǎn),沒有就不用轉(zhuǎn)。

果粉 追問

2021-01-27 14:29

這樣寫 對(duì)嗎?老師

QQ老師 解答

2021-01-27 14:31

如果回票15萬的話。應(yīng)該是
借  以前年度損益調(diào)整15
貸 其他應(yīng)付款15
然后  
借未分配利潤(rùn) 5
貸 以前年度損益調(diào)整 5

果粉 追問

2021-01-27 14:34

老師,我寫3、4步加一起,不就是借以前年度損益調(diào)整15,貸其他應(yīng)付15嘛

QQ老師 解答

2021-01-27 14:35

你好可以這樣處理,但是不清晰。

果粉 追問

2021-01-27 14:42

老師,這樣寫,對(duì)了吧?

QQ老師 解答

2021-01-27 14:45

你好!是的,是這樣處理的

果粉 追問

2021-01-27 14:57

老師,如果回票8萬,實(shí)際成本也就是8萬,那么1、2、3、4步寫的對(duì)嗎?

QQ老師 解答

2021-01-27 14:57

你好!是可以這樣理解的

果粉 追問

2021-01-27 15:37

老師,上面的這種處理方法針對(duì)的是年報(bào)之前回票,是不?

QQ老師 解答

2021-01-27 15:38

你好!是的,是這樣理解

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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