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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-26 16:47

 你好     你這個  是想1月做建賬起來是嗎 。那你就得去盤點(diǎn)2020年12月末截止到12要月 所有科目的余額金額 試算平衡后才能建賬的

王霜霜 追問

2021-01-26 16:49

去年的利潤要填進(jìn)去不,怎么填呢

meizi老師 解答

2021-01-26 16:51

 你好  你期初的話  你要整理 截止到12月末的利潤還有多少 。要寫哦  

王霜霜 追問

2021-01-26 16:51

直接寫在本年利潤那里嘛?

meizi老師 解答

2021-01-26 16:53

 你好  寫在未分配利潤欄次去。  你本年利潤是期末無余額的  

王霜霜 追問

2021-01-26 16:57

可是之前沒有會計,他們核算的利潤是錯的,我該怎么核對呢

meizi老師 解答

2021-01-26 17:00

 你好  你自己根據(jù)目前的情況 挨著去核對每個科目的數(shù)據(jù)      你要查之前的業(yè)務(wù)才行 

王霜霜 追問

2021-01-26 17:58

前期的數(shù)據(jù)找不到了,我想直接從2021年宰斷,這個該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-01-26 18:56

 你好  那你 意思是想期初直接0 嗎? 那這個就與你稅務(wù)那邊報的報表和數(shù)據(jù)會有差異的。 這個不對的 

王霜霜 追問

2021-01-26 18:59

不是,我是內(nèi)賬的。因為老板給不出數(shù)據(jù),我把銀行現(xiàn)金余額和應(yīng)收應(yīng)付款加上是42萬,但是2020給我的利潤是19萬,所以肯定對不上,我就想問一下有沒有什么方法能宰斷的,

王霜霜 追問

2021-01-26 19:00

還有就是酒店實(shí)投資本是570萬,一直沒分過利潤,

meizi老師 解答

2021-01-26 19:03

 你好內(nèi)賬的話 。你看老板什么意思。 如果老板說  直接切斷 從2020年建賬的話。 那你直接  按你知道的余額科目來建賬  剩下的  差額轉(zhuǎn)到未分配 欄次去試算平衡建賬 ??茨憷习逶敢獠?nbsp;

王霜霜 追問

2021-01-26 19:06

老板答應(yīng)了切段,因為前期是銷售的賬,壓根連利潤都是錯的,只能切斷,而且老板是獨(dú)資,每個月是從房租的形式把資金轉(zhuǎn)走了,

王霜霜 追問

2021-01-26 19:07

我還需要填實(shí)收資本570萬部呢

meizi老師 解答

2021-01-26 19:10

你好   如果都切的話 。你期初直接建賬0 了 。  之前都是錯誤了的話 。你做了實(shí)收資本 到時你資產(chǎn)這邊不好平的  

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那個計入無形資產(chǎn),金額不足1萬的直接計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2025-04-07 10:21:10
你好,你拿一個空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照上面的項目一個個去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),把盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)起賬。
2025-03-18 13:52:06
同學(xué),你好 你看看明細(xì)賬,然后選擇科目最末級層,試試看
2024-11-29 13:50:45
你好 對的 直接做賬就可以的 沒有其他的
2024-10-02 20:19:06
同學(xué),你好,報表都是有勾稽性的,會有影響的 影響到什么程度,不好說,
2024-07-11 15:07:49
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