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小雪
于2021-01-25 10:38 發(fā)布 ??915次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-25 10:42
你好你已經(jīng)填寫了減免的2%在主表應納稅減征額和減免表填寫
小雪 追問
2021-01-25 10:46
老師,就是那個免稅收入84888.92,免稅額2546.67,可是開票稅率1%,免稅額應該是848.89呀,看到呀,有沒弄錯
郭老師 解答
2021-01-25 10:50
你好不交稅的不填寫減免本來就都給你免了應納稅減征額只填寫需要交稅的減免的2%
2021-01-25 10:58
哦,好的,老師如果超過呢,收入11萬稅額減免2200,填寫在減免原先84.36那里吧,是不是,主表,開普票不含稅收入11萬,主表3數(shù)字那個位置
2021-01-25 10:59
你好是的第一欄也填寫的
2021-01-25 11:03
老師,免增值稅,計提增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,要1%稅額,轉(zhuǎn)入得吧,借:應交稅費 應交增值稅848.89 貸:營業(yè)外收入 848.89對不對
2021-01-25 11:14
你好對的是這么做的
2021-01-25 11:18
老師,增值稅沒達到30萬,季度免,附加稅,不計提,也不沖紅,不做分錄,可以嗎
2021-01-25 12:14
你好可以這么做的
2021-01-25 12:33
職工福利費,工資薪金14%準予扣除,1月到12月工資總額合計金額,如果工資12萬,12萬*14%=16800可以扣除,福利費一共發(fā)生15000,是不是,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資薪金調(diào)整那張表格,福利費那里金額填寫15000元,可以全部扣除,如果福利費17000,調(diào)整200元,是不是
2021-01-25 12:34
上載金額,15000實際金額,15000稅收金額,15000。
2021-01-25 12:38
老師,稅收金額15000,沒看明白意思,賬載金額和實際金額明白
2021-01-25 12:40
實際發(fā)生的就是實際金額,稅收金額就是允許抵扣企業(yè)所得稅的金額。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-01-25 12:40