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yoyo
于2016-10-13 13:38 發(fā)布 ??971次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-13 13:48
這樣做對嘛?
yoyo 追問
2016-10-13 14:15
老師:你的會計分錄是紅字嗎?我是這樣做的,借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費-銷項(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)我這樣做對嗎?我現(xiàn)在財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益成本金額不對
鄒老師 解答
2016-10-13 13:38
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2016-10-13 13:49
是的 是這樣進行賬務(wù)處理 的
你好,對的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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yoyo 追問
2016-10-13 14:15
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2016-10-13 13:38
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