
老師你好,我們賬之前是由外賬公司做的,材料成本都是他們亂暫估的,現(xiàn)在準(zhǔn)備想把賬拿回來(lái)自己做的話(huà)該怎么調(diào)賬呢
答: 你好,同學(xué)。 你是按對(duì)方 交接給你的余額作為期初入賬處理。 然后你再根據(jù)實(shí)際材料金額和賬存差額,分期調(diào)整處理。
請(qǐng)問(wèn)一下,外賬,2019年的賬里,材料成本出庫(kù)做多了,導(dǎo)到原材料出現(xiàn)了負(fù)數(shù),現(xiàn)在2020年1月份的賬,怎樣調(diào)整?
答: 你好,直接反結(jié)賬回去調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,這是紡織廠(chǎng)外賬的成本核算,請(qǐng)問(wèn)材料成本如何算出來(lái)的,數(shù)字
答: 你好!應(yīng)該是根據(jù)車(chē)間的領(lǐng)用表和盤(pán)點(diǎn)表算出來(lái)的


嘻嘻 追問(wèn)
2021-01-22 10:51
立瑩老師 解答
2021-01-22 11:08